財(cái)稅相關(guān)問題答疑記錄(十三)

Q:請(qǐng)問裝修公司幫客戶代購主材,算收入嗎?注明,主材有小一點(diǎn)點(diǎn)利潤的。如果不算收入的話,合同里面可以注明嗎?老師

A:合同應(yīng)該與業(yè)務(wù)保持一致。從描述看,你公司應(yīng)該是先購買再與客戶結(jié)算價(jià)格,從這個(gè)角度分析,就是銷售了,這不僅是利潤要不要入賬的問題,還存在增值稅問題,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大,需要重新梳理合同。

 

Q:老師我想問一下你,我2020年末虧損100萬,我現(xiàn)在想調(diào)整到虧損45萬。我想調(diào)整一下會(huì)計(jì)分錄,假設(shè)全部都是人員工資的,會(huì)計(jì)分錄該怎么做?是通過哪個(gè)科目?

A:減少人員工資,就是把原分錄中的工資費(fèi)用減下來就可以了。

 

Q:老師,賣儀器的公司,上游拿不到發(fā)票,下游開專票,注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司從上游買回來再賣給下游,那樣也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,該怎么節(jié)稅呢?

A:你這個(gè)應(yīng)該先考慮規(guī)避虛開發(fā)票,而不是考慮節(jié)稅,業(yè)務(wù)合規(guī)了再考慮節(jié)稅。

 

Q:老師,小規(guī)模納稅人,下游客戶大多是個(gè)體戶基本不要發(fā)票,只能做無票收入有風(fēng)險(xiǎn)嗎

A:可以開具普票,不開票,無票收入只要與真實(shí)的相符是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

 

Q:企業(yè)通過個(gè)代方式降低了人工成本,現(xiàn)在我們通過代理方式結(jié)算工資,查賬征收如何操作可以最大程度降低征稅?

A:企業(yè)考慮稅收問題時(shí),不是稅越少越好,而應(yīng)該是利潤越高越好,供應(yīng)商不同,報(bào)價(jià)不同影響稅收,也影響利潤。

 

Q:老師我問一下,為什么我交的增值稅稅金,體現(xiàn)不了在利潤表上?只有稅金附加稅的數(shù)據(jù)在上面

A:增值稅是價(jià)外稅,本來就不影響利潤。 

 

Q:個(gè)體戶開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?沒有進(jìn)項(xiàng)

A:小額開票,與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,基本沒風(fēng)險(xiǎn)。

 

Q:老師老板給朋友開發(fā)票從小規(guī)模變一般了,現(xiàn)在咋辦怎么能降回去呢?

A:目前降不回去,除非國家出臺(tái)臨時(shí)政策可以轉(zhuǎn)。

 

Q:雪梅老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題!公司是做汽車銷售的,進(jìn)項(xiàng)票金額220萬,利潤是3萬,我怎么計(jì)算我銷項(xiàng)開多少錢,超豪華小客車消費(fèi)稅怎么加到銷項(xiàng)票里

A:建議按實(shí)際銷售額開銷項(xiàng),消費(fèi)稅是計(jì)稅金及附加科目的,不是計(jì)入銷項(xiàng)的。

 

Q:老師,辭退補(bǔ)償金需要繳納個(gè)稅嗎?

A:標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的不繳納個(gè)稅

 

Q:老師 請(qǐng)問經(jīng)營不動(dòng)產(chǎn)租賃 物業(yè)服務(wù)有什么節(jié)稅方法、可以有什么籌劃

A:籌劃要結(jié)合業(yè)務(wù)的調(diào)研情況,不結(jié)合業(yè)務(wù)是無法完成籌劃的

 

Q:老師 關(guān)于財(cái)政補(bǔ)助如何處理 有什么注意事項(xiàng)

A:財(cái)政補(bǔ)助要結(jié)合財(cái)政部門文件進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅,一類是計(jì)入當(dāng)期收益,一類是計(jì)入遞延收益。

 

Q:老師 我是一般納稅人銷售公司 如果產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)單價(jià)是15元 銷項(xiàng)開票單價(jià)46 這個(gè)可以開嗎 有風(fēng)險(xiǎn)嗎 稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎

A:差價(jià)有點(diǎn)大,如果行業(yè)就是這樣無所謂,如果與同行業(yè)差異大,是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。

 

Q:企業(yè)注銷哪些科目一定要清零,未分配利潤為正,要先分紅,才能注銷嗎

A:只有銀行有明確,注銷前要還清貸款,沒有其他文件有這類明確要求。注銷時(shí)凈資產(chǎn)大于原始投資額,是存在繳納分紅所得稅問題的,可以在注銷時(shí)同時(shí)辦理。

 

Q:老師,請(qǐng)問用企業(yè)主體買地建廠房經(jīng)營劃算還是個(gè)人買地建好廠房再租給自己的企業(yè)劃算?具體的邏輯可以請(qǐng)教一下么?

A:這個(gè)不存在一定哪種好的問題,要看后續(xù)動(dòng)機(jī)和目的。

 

Q:老師,小規(guī)模這個(gè)本月開了一百多萬,能不能作廢,下個(gè)月在開發(fā)票

A:當(dāng)月可以作廢,但要先想好作廢理由,一般來說,這么大額作廢,稅務(wù)可能要公司寫說明的。

 

Q:老師,那是開票的時(shí)候稅率就是3了,然后報(bào)稅的時(shí)候直接給減免了,但是A:這3的稅率,最后需要記賬到營業(yè)外收入里,到時(shí)候交企業(yè)所得稅稅,不可以把這3的稅率記成本里 ,3個(gè)點(diǎn)是收入,不是成本。你如果是購買方且沒有抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng),則計(jì)入成本。

 

Q:“您好,老師!請(qǐng)教個(gè)問題:總公司是一般納稅人,我成立一個(gè)分公司(獨(dú)立核算)做小規(guī)模的可以不”

(引用上面問題)這樣我以后可以把開普票的客戶,分給分公司來開,享受增值稅免稅 這想法有毛病不

A:可以成立小規(guī)模分公司 開票要與業(yè)務(wù)相符,誰的業(yè)務(wù)誰開票。

 

Q:老師,我企業(yè)是2019年10月份成立的,研發(fā)醫(yī)藥公司,無收入有進(jìn)項(xiàng)留底30萬,請(qǐng)問這部分進(jìn)項(xiàng)可以退么?

A:符合條件小微企業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)從今年5月可享受存量留抵退還,否則只能享受增量留抵的退還。

 

Q:老師,想問一下,最新這個(gè)小規(guī)模免稅政策,5%稅率的租賃普票,以后是要交稅了嗎?

A:之前我們?cè)?5萬額度是不用繳納的 5%稅率的政策不變。

 

Q:老師小規(guī)模新政策從4月1號(hào)開始執(zhí)行,合同是2021年的開普票和專票的怎么執(zhí)行

A:以業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn),2022年3月31日前發(fā)生業(yè)務(wù),開票按老政策。

Q:若已經(jīng)開具3%的增值稅專用發(fā)票,比方說開了50萬,交完相應(yīng)的稅后,后續(xù)如果不再開增值稅發(fā)票了,開局的都是普通發(fā)票,還可以適用這個(gè)政策嗎?

A:開普票才能享受這個(gè)政策,開專票是需要按票繳稅。

 

Q:退休人員返聘的話,離職可以領(lǐng)取離職補(bǔ)償金么?

A:只能當(dāng)工資薪金處理

 

Q:老師,請(qǐng)問一下銷售代理費(fèi)返傭返了銷售額的80%,所得稅前能全額扣除嗎?不是主營業(yè)務(wù),公司主營業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)

A:如果是傭金是不能超5%的,超5%,稅務(wù)是不認(rèn)的。你這個(gè)應(yīng)該是勞務(wù)費(fèi)才對(duì),具體要看合作協(xié)議。

 

Q:老板有個(gè)一般納稅人盈利,分紅稅高,他起個(gè)體工商戶然后集中采買,在賣給一般戶,個(gè)體戶在提利潤有風(fēng)險(xiǎn)嗎

A:只要符合商業(yè)實(shí)質(zhì)就沒問題,所有以避稅為目的籌劃,稅務(wù)機(jī)關(guān)都可以認(rèn)定為偷漏稅。

 


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