開票、入賬、銀行賬號(hào)信息變更


 

1.我是數(shù)電票試點(diǎn)納稅人,在開具藍(lán)字發(fā)票過(guò)程中,點(diǎn)擊“立即開票”會(huì)跳轉(zhuǎn)至身份驗(yàn)證頁(yè)面,有時(shí)多次開票需要頻繁驗(yàn)證,是否可以調(diào)整驗(yàn)證頻次?

 

答:可以。公司的法定代表人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【藍(lán)字發(fā)票開具】,進(jìn)入頁(yè)面后點(diǎn)擊【身份認(rèn)證頻次設(shè)置】,即可進(jìn)行修改。

 

具體操作如下:

(一)登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】;

(二)點(diǎn)擊【藍(lán)字發(fā)票開具】,再點(diǎn)擊【身份認(rèn)證頻次設(shè)置】;

(三)在【身份認(rèn)證頻次設(shè)置】界面,您可以根據(jù)需要修改人臉識(shí)別的認(rèn)證刷臉頻次,間隔時(shí)間的設(shè)置范圍為0.5小時(shí)-24小時(shí)。

 

2.我公司收到了試點(diǎn)納稅人開具的數(shù)電票,應(yīng)當(dāng)以何種格式的文件保存入賬

 

答:根據(jù)《財(cái)政部會(huì)計(jì)司關(guān)于公布電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(試行版)的通知》(財(cái)會(huì)便函〔2023〕18號(hào))的規(guī)定,接收方取得數(shù)電票報(bào)銷入賬歸檔的,應(yīng)按照《財(cái)政部 國(guó)家檔案局關(guān)于規(guī)范電子會(huì)計(jì)憑證報(bào)銷入賬歸檔的通知》(財(cái)會(huì)〔2020〕6號(hào),以下稱《通知》)和《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》(財(cái)政部、國(guó)家檔案局令第79號(hào))的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第一,接收方可以根據(jù)《通知》第三條、第五條的規(guī)定,僅使用數(shù)電票含有數(shù)字簽名的XML文件進(jìn)行報(bào)銷入賬歸檔,可不再另以紙質(zhì)形式保存。

第二,接收方如果需要以數(shù)電票的PDF、OFD格式文件的紙質(zhì)打印件作為報(bào)銷入賬歸檔依據(jù)的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《通知》第四條的規(guī)定,同時(shí)保存數(shù)電票含有數(shù)字簽名的XML格式電子文件。

 


3.
我公司的銀行賬號(hào)信息有變化,開具數(shù)電發(fā)票時(shí)“銷售方信息”中還是原賬號(hào),如何進(jìn)行修改?

 

答:企業(yè)的銀行賬號(hào)信息發(fā)生變更后,企業(yè)的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員需要登錄電子稅務(wù)局,先在【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【制度信息報(bào)告】-【存款賬戶賬號(hào)報(bào)告】模塊中修改。

變更后,在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【藍(lán)字發(fā)票開具】模塊銷售方信息中“銷方開戶銀行”欄次下拉框選擇。

 

4.我在開具藍(lán)字發(fā)票時(shí),填寫項(xiàng)目名稱后為什么無(wú)法帶出稅率?

 

答:藍(lán)字發(fā)票開具時(shí),只有選擇已經(jīng)維護(hù)的項(xiàng)目名稱時(shí)才會(huì)正常帶出稅率。若要新增項(xiàng)目信息,具體操作如下:

(一)登錄電子稅務(wù)局,依次選擇【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【開票信息維護(hù)】,進(jìn)入對(duì)應(yīng)模塊。

(二)在主頁(yè)面左側(cè)“項(xiàng)目信息分類”中選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊“+”或“…”,彈出新增項(xiàng)目分類頁(yè)面。填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁(yè)面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存信息并返回主頁(yè)面。

(三)在左側(cè)選中一個(gè)項(xiàng)目信息分類后,在主頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“添加”,進(jìn)入添加項(xiàng)目信息頁(yè)面。

(四)填寫對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱等信息。項(xiàng)目信息填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁(yè)面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存并返回主頁(yè)面。

 

5.我是試點(diǎn)推廣范圍以外的納稅人,取得了試點(diǎn)納稅人開具的數(shù)電票,因開票有誤需要紅沖,應(yīng)當(dāng)如何辦理?

 

答:試點(diǎn)范圍外的納稅人收到試點(diǎn)納稅人開具的數(shù)字化電子發(fā)票,需要紅沖,可分情況進(jìn)行處理:

一是受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》(以下簡(jiǎn)稱《確認(rèn)單》)后全額開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票,無(wú)需受票方確認(rèn)。原藍(lán)字發(fā)票為紙質(zhì)發(fā)票的,開票方應(yīng)收回原紙質(zhì)發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得受票方有效證明。

二是受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)為受票方非試點(diǎn)納稅人提供了填開、確認(rèn)《確認(rèn)單》的功能,開票方或受票方可以填開《確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后,開票方全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。

受票方已將發(fā)票用于增值稅申報(bào)抵扣的,應(yīng)暫依《確認(rèn)單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得開票方開具的紅字發(fā)票后,與《確認(rèn)單》一并作為記賬憑證。

通過(guò)電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具《確認(rèn)單》流程如下:

(一)登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】進(jìn)入對(duì)應(yīng)模塊;

(二)點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,根據(jù)需求選擇查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】;

(三)在查詢結(jié)果中選擇需要紅沖的發(fā)票,進(jìn)入【錄入紅字發(fā)票確認(rèn)信息頁(yè)面】,需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面,點(diǎn)擊【提交】按鈕,跳轉(zhuǎn)到“提交成功”界面,提示紅字發(fā)票信息確認(rèn)單提交成功。

 

 

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